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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 17.345.336
Nro. Solicitud de Transferencia
86354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.338.044

Retención DNCP
₲ 61.182
Retención IVA
₲ 473.055
Retención Renta
₲ 473.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-147548
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.745.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.745.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332542
Nombre de la Licitación
LPN Plurianual SBE N° 01/2.017 - 2018 - Serv. de Mant. y Rep. de vehículos, Maquinaria y Motocicletas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional