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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003093
Monto de la Factura
₲ 3.453.776
Nro. Solicitud de Transferencia
44951
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.253.206

Retención DNCP
₲ 12.182
Retención IVA
₲ 94.194
Retención Renta
₲ 94.194
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-148570
Monto Contrato
₲ 1.424.054.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.661.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.661.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334843
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio Central, Turista Roga, Oficinas Regionales de la SENATUR y Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo