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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 227.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.546.168

Retención DNCP
₲ 811.469
Retención IVA
₲ 6.210.218
Retención Renta
₲ 4.140.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-141392
Monto Contrato
₲ 1.138.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.323.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.323.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330568
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Deportivos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes