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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016467
Monto de la Factura
₲ 11.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.019.813

Retención DNCP
₲ 43.549
Retención IVA
₲ 75.448
Retención Renta
₲ 222.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135763
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.897.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.897.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo