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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014807
Monto de la Factura
₲ 10.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.977

Retención DNCP
₲ 40.277
Retención IVA
₲ 46.249
Retención Renta
₲ 205.497
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135763
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.897.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.897.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo