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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015564
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182027
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.186

Retención DNCP
₲ 10.119
Retención IVA
₲ 13.066
Retención Renta
₲ 51.629
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135763
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.897.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.897.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo