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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000216
Monto de la Factura
₲ 109.706.730
Nro. Solicitud de Transferencia
47929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.640.267

Retención DNCP
₲ 409.572
Retención IVA
₲ 1.567.239
Retención Renta
₲ 2.089.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad