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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009576
Monto de la Factura
₲ 76.437.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.604.602

Retención DNCP
₲ 285.368
Retención IVA
₲ 1.091.970
Retención Renta
₲ 1.455.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad