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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009705
Monto de la Factura
₲ 77.361.900
Nro. Solicitud de Transferencia
14114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.494.352

Retención DNCP
₲ 288.818
Retención IVA
₲ 1.105.170
Retención Renta
₲ 1.473.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad