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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009704
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182992
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.776.000

Retención DNCP
₲ 224.000
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.142.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad