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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044513
Monto de la Factura
₲ 10.511.399
Nro. Solicitud de Transferencia
167206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.848

Retención DNCP
₲ 40.280
Retención IVA
₲ 70.760
Retención Renta
₲ 205.511
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil