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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054884
Monto de la Factura
₲ 11.218.590
Nro. Solicitud de Transferencia
161030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.742.482

Retención DNCP
₲ 42.128
Retención IVA
₲ 108.247
Retención Renta
₲ 325.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil