Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052295
Monto de la Factura
₲ 16.787.511
Nro. Solicitud de Transferencia
114605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.341.761
Retención DNCP
₲ 65.180
Retención IVA
₲ 48.022
Retención Renta
₲ 332.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.436.349.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.349.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil