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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.029

Retención DNCP
₲ 31.976
Retención IVA
₲ 225.852
Retención Renta
₲ 163.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136154
Monto Contrato
₲ 1.162.272.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.441.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.441.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar