Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001428
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.906.153
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83246
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.489.226
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 103.011
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 788.350
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 525.566
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JAVIER ANTONIO CASU 
        
                                    RUC
                            
            4938553-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-17-138922
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 413.680.532
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 234.453.154
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 231.936.681
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            331158
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FIEXPO Chile, FIT CATARATAS Brasil, FIT ARGENTINA e IBTM España - 2017.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        