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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 137.457.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.719.489

Retención DNCP
₲ 489.848
Retención IVA
₲ 3.748.838
Retención Renta
₲ 2.499.225
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-138846
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.334.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.334.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322236
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes