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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045566
Monto de la Factura
₲ 17.248.246
Nro. Solicitud de Transferencia
64001
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.729.751

Retención DNCP
₲ 66.109
Retención IVA
₲ 115.094
Retención Renta
₲ 337.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135762
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.581.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.581.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo