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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0029485
Monto de la Factura
₲ 109.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.417.804

Retención DNCP
₲ 391.287
Retención IVA
₲ 2.994.545
Retención Renta
₲ 1.996.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135525
Monto Contrato
₲ 1.404.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.707.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.707.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320795
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional De Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura