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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0031636
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26876
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.558.981

Retención DNCP
₲ 395.564
Retención IVA
₲ 3.027.273
Retención Renta
₲ 2.018.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135525
Monto Contrato
₲ 1.404.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.707.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.707.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320795
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional De Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura