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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0009713
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20494
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-11002-13-69804
Monto Contrato
₲ 5.860.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.774.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.774.326.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores