Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0024723
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.900.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            47549
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-05-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.900.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTACION BAHIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016742-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11002-13-69804
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.860.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.774.326.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.774.326.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            247334
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        