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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009526
Monto de la Factura
₲ 8.926.700
Nro. Solicitud de Transferencia
186095
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.408.303

Retención DNCP
₲ 31.487
Retención IVA
₲ 243.455
Retención Renta
₲ 243.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-172066
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.965.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.965.023

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social