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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0019384
Monto de la Factura
₲ 81.834.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.883.786

Retención DNCP
₲ 300.340
Retención IVA
₲ 1.328.155
Retención Renta
₲ 2.322.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181242
Monto Contrato
₲ 718.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.595.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social