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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000880
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.734.857

Retención DNCP
₲ 47.689
Retención IVA
₲ 368.727
Retención Renta
₲ 368.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181237
Monto Contrato
₲ 53.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.440.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.440.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social