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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016707
Monto de la Factura
₲ 6.180.640
Nro. Solicitud de Transferencia
171782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.356

Retención DNCP
₲ 21.576
Retención IVA
₲ 168.563
Retención Renta
₲ 224.751
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.372.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.359.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas