Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025351
Monto de la Factura
₲ 52.450.490
Nro. Solicitud de Transferencia
124515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.929.631
Retención DNCP
₲ 183.100
Retención IVA
₲ 1.430.468
Retención Renta
₲ 1.907.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.372.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.359.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
