Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026296
Monto de la Factura
₲ 33.194.710
Nro. Solicitud de Transferencia
153797
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.966.440
Retención DNCP
₲ 115.880
Retención IVA
₲ 905.310
Retención Renta
₲ 1.207.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.372.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.359.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
