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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003946
Monto de la Factura
₲ 367.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100567
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.574.558

Retención DNCP
₲ 1.283.755
Retención IVA
₲ 10.029.338
Retención Renta
₲ 13.372.451
Multa
₲ 55.161.360

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas