Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 33.990.457
Nro. Solicitud de Transferencia
62905
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.679.106
Retención DNCP
₲ 118.658
Retención IVA
₲ 927.012
Retención Renta
₲ 1.236.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.500.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.500.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas