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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-028-0000357
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66778
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.800.000

Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-225561
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.982.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.913.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas