Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032299
Monto de la Factura
₲ 26.330.817
Nro. Solicitud de Transferencia
71322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.958.036
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 227.069
Retención Renta
₲ 1.022.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-233899
Monto Contrato
₲ 2.955.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.014.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.014.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432620
Nombre de la Licitación
Pasajes para maestrías y doctorados en el exterior
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR "DON CARLOS ANTONIO LOPEZ"