Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012638
Monto de la Factura
₲ 29.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.349.798
Retención DNCP
₲ 102.418
Retención IVA
₲ 791.892
Retención Renta
₲ 791.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159181
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.188.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia