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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 15.716.540
Nro. Solicitud de Transferencia
69080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.803.837

Retención DNCP
₲ 55.437
Retención IVA
₲ 428.633
Retención Renta
₲ 428.633
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161094
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.124.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.579.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia