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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003748
Monto de la Factura
₲ 32.715.900
Nro. Solicitud de Transferencia
82334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.112.225

Retención DNCP
₲ 116.588
Retención IVA
₲ 892.252
Retención Renta
₲ 594.835
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154730
Monto Contrato
₲ 46.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.446.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.446.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia