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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 449.595.833
Nro. Solicitud de Transferencia
181549
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.486.577

Retención DNCP
₲ 1.585.847
Retención IVA
₲ 12.261.704
Retención Renta
₲ 12.261.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161544
Monto Contrato
₲ 6.054.557.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.959.246.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.591.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344975
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDÚM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia