Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150545
Monto de la Factura
₲ 76.123.058
Nro. Solicitud de Transferencia
106833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.702.385
Retención DNCP
₲ 268.507
Retención IVA
₲ 2.076.083
Retención Renta
₲ 2.076.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.063.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.063.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah