Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139521
Monto de la Factura
₲ 89.329.251
Nro. Solicitud de Transferencia
73705
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.141.658
Retención DNCP
₲ 315.089
Retención IVA
₲ 2.436.252
Retención Renta
₲ 2.436.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.069.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.069.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah
