Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150543
Monto de la Factura
₲ 90.049.069
Nro. Solicitud de Transferencia
95589
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.819.673
Retención DNCP
₲ 317.628
Retención IVA
₲ 2.455.884
Retención Renta
₲ 2.455.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.063.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.063.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah