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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0156134
Monto de la Factura
₲ 88.100.804
Nro. Solicitud de Transferencia
128297
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.186.837

Retención DNCP
₲ 307.552
Retención IVA
₲ 2.402.749
Retención Renta
₲ 3.203.666
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.069.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.069.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah