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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 73.270.830
Nro. Solicitud de Transferencia
20801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.015.793

Retención DNCP
₲ 258.446
Retención IVA
₲ 1.998.296
Retención Renta
₲ 1.998.295
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.142.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.142.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah