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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000336
Monto de la Factura
₲ 74.317.359
Nro. Solicitud de Transferencia
144561
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.328.638

Retención DNCP
₲ 259.435
Retención IVA
₲ 2.026.837
Retención Renta
₲ 2.702.449
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.091.372.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.372.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah