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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035969
Monto de la Factura
₲ 14.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25204
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.528.044

Retención DNCP
₲ 52.458
Retención IVA
₲ 202.800
Retención Renta
₲ 405.600
Multa
₲ 7.098

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189919
Monto Contrato
₲ 335.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)