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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037261
Monto de la Factura
₲ 19.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.595.508

Retención DNCP
₲ 72.297
Retención IVA
₲ 279.500
Retención Renta
₲ 559.000
Multa
₲ 58.695

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189919
Monto Contrato
₲ 335.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)