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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034639
Monto de la Factura
₲ 45.983.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80250
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.843.049

Retención DNCP
₲ 169.921
Retención IVA
₲ 656.910
Retención Renta
₲ 1.313.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189919
Monto Contrato
₲ 335.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)