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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003150
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.415.467

Retención DNCP
₲ 284.533
Retención IVA
₲ 1.100.000
Retención Renta
₲ 2.200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188997
Monto Contrato
₲ 1.579.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.351.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.351.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)