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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022423
Monto de la Factura
₲ 43.368.044
Nro. Solicitud de Transferencia
191208
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.630.301

Retención DNCP
₲ 164.354
Retención IVA
₲ 302.608
Retención Renta
₲ 1.270.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187944
Monto Contrato
₲ 1.172.326.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.144.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.144.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)