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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022568
Monto de la Factura
₲ 64.932.180
Nro. Solicitud de Transferencia
83898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.376.530

Retención DNCP
₲ 246.750
Retención IVA
₲ 401.038
Retención Renta
₲ 1.907.862
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-187944
Monto Contrato
₲ 1.172.326.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.144.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.144.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)