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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0020753
Monto de la Factura
₲ 3.367.560
Nro. Solicitud de Transferencia
6786
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.792

Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 48.108
Retención Renta
₲ 96.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189252
Monto Contrato
₲ 549.470.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.891.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.891.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)