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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0004204
Monto de la Factura
₲ 6.741.988
Nro. Solicitud de Transferencia
94344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.773

Retención DNCP
₲ 24.913
Retención IVA
Retención Renta
₲ 192.628
Multa
₲ 674

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189898
Monto Contrato
₲ 154.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.517.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.517.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)