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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 5.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.564.118

Retención DNCP
₲ 21.369
Retención IVA
₲ 104.292
Retención Renta
₲ 165.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188364
Monto Contrato
₲ 171.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.562.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.562.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional